الامتثال لـ ZATCA والفوترة الإلكترونية + ضريبة القيمة المضافة (VAT)
ننفّذ في Innovatec متطلبات الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) داخل Odoo، مع ضبط كامل لضريبة القيمة المضافة (VAT 15%)، وتكامل فني مع بوابة فاتورة عبر بيئة المحاكاة والإنتاج.
QR (TLV)
UUID & XML/UBL
Clearance / Reporting
VAT 15% (شامل/غير شامل)
أرشفة وفحص تدقيقي
ما الذي نوفّره داخل Odoo؟
- إعداد VAT: ضرائب 15% (شامل/غير شامل)، مجموعات الضرائب، خرائط حسابات وتقارير.
- نموذج فاتورة إلكترونية: حقول إلزامية (رقم الضريبة، عنوان المنشأة، رقم تسجيل العميل عند توفره، نوع المستند).
- توليد QR وفق TLV على الفاتورة، مع UUID فريد لكل مستند.
- ملف XML/UBL مطابق لمتطلبات ZATCA + توقيع/ختم تشفيري للمرحلة الثانية.
- Clearance/Reporting: إرسال الفواتير (B2B/B2C) حسب النطاق، مع سجلات متابعة للأخطاء وإعادة المحاولة.
- أرشفة آمنة لملفات PDF/XML، وإتاحة التصدير للمراجعة والتدقيق.
كيف نُعدّ الفواتير الإلكترونية ونربط النظام؟
- 1) Onboarding في فاتورة: تفعيل المنشأة والحصول على بيانات الربط (Sandbox ثم Production).
- 2) تهيئة الشركة والفروع: بيانات السجل، رقم الضريبة، العناوين، سجلات اليوميات، قواعد الضرائب.
- 3) توليد واختبار: إنشاء فاتورة اختبار، توليد QR + XML/UBL، التحقق في بيئة المحاكاة ومعالجة الأخطاء.
- 4) الانتقال للإنتاج: تفعيل الإرسال الفعلي للفواتير (Clearance/Reporting) حسب التصنيف.
- 5) التشغيل والمطابقة: تقارير VAT دورية، مطابقة GL، متابعة الإرسال، وسيناريوهات الإشعارات الدائنة/المدينة.
تصميم الفواتير: إظهار QR وUUID بوضوح في PDF، مع الحقول العربية والإنجليزية عند الحاجة.
الضرائب: ضبط “الأسعار شاملة/غير شاملة” ضريبة حسب سياسة التسعير، وتدقيق إعدادات العملاء (أرقام ضريبية).
الحوكمة: صلاحيات اعتماد، سجلات تدقيق، وأتمتة تنبيهات عند فشل الإرسال أو اختلاف القيم.
الامتثال لـ ZATCA والفوترة الإلكترونية + ضريبة القيمة المضافة (VAT)
ننفّذ في Innovatec متطلبات الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) داخل Odoo، مع ضبط كامل لضريبة القيمة المضافة (VAT 15%)، وتكامل فني مع بوابة فاتورة عبر بيئة المحاكاة والإنتاج.
QR (TLV)
UUID & XML/UBL
Clearance / Reporting
VAT 15% (شامل/غير شامل)
أرشفة وفحص تدقيقي
ما الذي نوفّره داخل Odoo؟
- إعداد VAT: ضرائب 15% (شامل/غير شامل)، مجموعات الضرائب، خرائط حسابات وتقارير.
- نموذج فاتورة إلكترونية: حقول إلزامية (رقم الضريبة، عنوان المنشأة، رقم تسجيل العميل عند توفره، نوع المستند).
- توليد QR وفق TLV على الفاتورة، مع UUID فريد لكل مستند.
- ملف XML/UBL مطابق لمتطلبات ZATCA + توقيع/ختم تشفيري للمرحلة الثانية.
- Clearance/Reporting: إرسال الفواتير (B2B/B2C) حسب النطاق، مع سجلات متابعة للأخطاء وإعادة المحاولة.
- أرشفة آمنة لملفات PDF/XML، وإتاحة التصدير للمراجعة والتدقيق.
كيف نُعدّ الفواتير الإلكترونية ونربط النظام؟
- 1) Onboarding في فاتورة: تفعيل المنشأة والحصول على بيانات الربط (Sandbox ثم Production).
- 2) تهيئة الشركة والفروع: بيانات السجل، رقم الضريبة، العناوين، سجلات اليوميات، قواعد الضرائب.
- 3) توليد واختبار: إنشاء فاتورة اختبار، توليد QR + XML/UBL، التحقق في بيئة المحاكاة ومعالجة الأخطاء.
- 4) الانتقال للإنتاج: تفعيل الإرسال الفعلي للفواتير (Clearance/Reporting) حسب التصنيف.
- 5) التشغيل والمطابقة: تقارير VAT دورية، مطابقة GL، متابعة الإرسال، وسيناريوهات الإشعارات الدائنة/المدينة.
تصميم الفواتير: إظهار QR وUUID بوضوح في PDF، مع الحقول العربية والإنجليزية عند الحاجة.
الضرائب: ضبط “الأسعار شاملة/غير شاملة” ضريبة حسب سياسة التسعير، وتدقيق إعدادات العملاء (أرقام ضريبية).
الحوكمة: صلاحيات اعتماد، سجلات تدقيق، وأتمتة تنبيهات عند فشل الإرسال أو اختلاف القيم.